Jaarstukken 2018

Programma 1. Samenleving

Doel 1.2.3 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

  • De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
    • Vastgestelde begroting 
    • Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
    • Vastgestelde begrotingswijzigingen
  • De jaarrekeningcijfers
  • Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

6.750.414

1.292.283

230.884

574.893

+ mutaties projecten

58.139

0

0

58.139

+ begrotingswijzigingen

574.739

0

500.000

56.054

Begroting t/m december

7.383.292

1.292.283

730.884

689.086

- Jaarrekening

7.054.874

1.243.834

762.983

553.922

Gerealiseerd resultaat Doel 1.2.3

328.418

-48.449

-32.099

-135.164

Saldo

112.706

Toelichting verschilanalyse

Het positieve resultaat op de lasten wordt deels veroorzaakt doordat er onderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties verschoven zijn naar een volgend begrotingsjaar (voordeel € 135.000) . Bedoelde werkzaamheden worden gedekt uit de Reserve Onderhoud Sportaccommodaties, hetgeen de lagere onttrekking aan de reserve verklaart.
Daarnaast hoefde er geen gebruik te worden gemaakt van de stelpost Zwembad De Vrolijkheid (voordeel € 51.000). Deze stelpost wordt aangehouden ter dekking van definitief te maken afspraken in 2019 met de exploitant over een vaste vergoeding voor energielasten. Oók viel het waterverbruik van het zwembad De Vrolijkheid lager uit in 2018, vanwege een aanzienlijke teruggave in 2018 die betrekking heeft op het waterverbruik in 2015 t/m  2018 (voordeel € 35.000).

Het tekort op de baten bestaat uit minder inkomsten uit de verhuur van de sportaccommodaties. Dit komt o.a. door een beleidskeuze van PEC Zwolle om geen gebruik meer te maken van de kleedkamers bij Be Quick; dit geeft een minderopbrengst van ongeveer € 10.000 per jaar. Daarnaast wordt geconstateerd dat het totaal aantal gebruiksuren van de sportaccommodaties enigszins is teruggelopen, mogelijk door heroriëntatie van verenigingen op het gebruik, als gevolg van de eerder doorgevoerde tariefsverhoging van 20%. Tot slot zijn binnen het onderwijs de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo zijn er een aantal scholen die door verhuizingen of efficiëntere inroostering minder gebruik maken van de sportvelden. Dit leidt tot een minderopbrengst van ongeveer € 50.000.

Er is sprake van doorwerking op de Baten naar 2019, waarvoor een knelpunt van in totaal € 60.000 zal worden ingediend.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die  de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project

Omvang krediet tot en met 2018

Gerealiseerd tot en met 2017

Bestedingen 2018

Restantkrediet
31 december 2018

WRZV hallen, Voorsterpoort

15.200.000

41.861

382.463

14.775.676

Vervangen 3 grasvelden in kunstgras

1.200.000

-

1.171.441

28.559

Vervangen toplaag kunstgrasvelden

800.000

306.567

373.946

119.487

Totaal

17.200.000

348.428

1.927.850

14.923.722

Toelichting kredieten

De bouw van de WRZV hallen is per 31-12-2018 in voorbereiding en daarom is slechts een klein deel van het krediet uitgegeven. Het restantkrediet voor de kunstgrasvelden is nodig in 2019 voor de afronding en afrekening.

ga terug