In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 6.750.414 | 1.292.283 | 230.884 | 574.893 | |
+ mutaties projecten | 58.139 | 0 | 0 | 58.139 | |
+ begrotingswijzigingen | 574.739 | 0 | 500.000 | 56.054 | |
Begroting t/m december | 7.383.292 | 1.292.283 | 730.884 | 689.086 | |
- Jaarrekening | 7.054.874 | 1.243.834 | 762.983 | 553.922 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 1.2.3 | 328.418 | -48.449 | -32.099 | -135.164 | |
Saldo | 112.706 |
Toelichting verschilanalyse
Het positieve resultaat op de lasten wordt deels veroorzaakt doordat er onderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties verschoven zijn naar een volgend begrotingsjaar (voordeel € 135.000) . Bedoelde werkzaamheden worden gedekt uit de Reserve Onderhoud Sportaccommodaties, hetgeen de lagere onttrekking aan de reserve verklaart. Het tekort op de baten bestaat uit minder inkomsten uit de verhuur van de sportaccommodaties. Dit komt o.a. door een beleidskeuze van PEC Zwolle om geen gebruik meer te maken van de kleedkamers bij Be Quick; dit geeft een minderopbrengst van ongeveer € 10.000 per jaar. Daarnaast wordt geconstateerd dat het totaal aantal gebruiksuren van de sportaccommodaties enigszins is teruggelopen, mogelijk door heroriëntatie van verenigingen op het gebruik, als gevolg van de eerder doorgevoerde tariefsverhoging van 20%. Tot slot zijn binnen het onderwijs de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo zijn er een aantal scholen die door verhuizingen of efficiëntere inroostering minder gebruik maken van de sportvelden. Dit leidt tot een minderopbrengst van ongeveer € 50.000. Er is sprake van doorwerking op de Baten naar 2019, waarvoor een knelpunt van in totaal € 60.000 zal worden ingediend. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
WRZV hallen, Voorsterpoort | 15.200.000 | 41.861 | 382.463 | 14.775.676 |
Vervangen 3 grasvelden in kunstgras | 1.200.000 | - | 1.171.441 | 28.559 |
Vervangen toplaag kunstgrasvelden | 800.000 | 306.567 | 373.946 | 119.487 |
Totaal | 17.200.000 | 348.428 | 1.927.850 | 14.923.722 |
Toelichting kredieten
De bouw van de WRZV hallen is per 31-12-2018 in voorbereiding en daarom is slechts een klein deel van het krediet uitgegeven. Het restantkrediet voor de kunstgrasvelden is nodig in 2019 voor de afronding en afrekening. |