In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 11.282.013 | 621.818 | 26.714 | 94.586 | |
+ mutaties projecten | 260.022 | 62.781 | 0 | 197.241 | |
+ begrotingswijzigingen | 202.182 | 235.426 | 91.096 | 160.565 | |
Begroting t/m december | 11.744.216 | 920.025 | 117.810 | 452.392 | |
- Jaarrekening | 11.341.985 | 992.251 | 504.565 | 440.010 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 7.1.3 | 402.231 | 72.226 | -386.755 | -12.382 | |
Saldo | 75.320 |
Toelichting verschilanalyse
Het totale voordelige resultaat van dit doel is + € 75.000 Het onderdeel groenbeheer heeft in 2018 te maken gehad met extremen qua weer. In januari een hevige storm gevolgd door een uitzonderlijk droge zomer. Dit heeft zijn weerslag gehad in de geplande werkzaamheden. De beschikbare capaciteit is met name ingezet om de gevolgen van de extreme weersomstandigheden te beperken of aan te pakken. Niet alle werkzaamheden waren op 31 december afgerond voor groen en het bedrag van de reservestorting, betreft voornamelijk de overlopende posten van 2018 naar 2019. Het onderdeel havens laat een voordeel zien van € 70.000. De havengelden beroepsvaart zijn € 35.000, hoger dan begroot. Naast meer volume wordt dit veroorzaakt door een lange periode van lage waterstand waardoor schepen uitweken van Deventer naar Zwolle. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt, € 35.000, onder andere bij brugbediening (samenwerking Rijkswaterstaat), woonboten en beheer van de passantenhaven. Bij deze laatste kunnen passanten zich aanmelden via een app waardoor er minder controle ter plaatse nodig is. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Structuurvisie VCN Fase1 | 6.565.714 | 731.889 | 211.422 | 5.622.403 |
Herinrichting park Weezenlanden | 4.072.045 | 4.012.482 | 5.900 | 53.663 |
NLY '12-'15 | 1.485.000 | 544.189 | 864.226 | 76.585 |
2016-Vervangen bomen en beplanting | 380.000 | - | 163.392 | 216.608 |
2017-Spelen | 255.000 | 67.918 | 110.176 | 76.906 |
2017-Kademuren vervangen fundering | 250.000 | 73.170 | 46.933 | 129.897 |
2017-Vervangen bomen en beplanting | 120.000 | - | 17.000 | 103.000 |
2018-Spelen | 200.000 | - | 30.199 | 169.801 |
2018-Vervangen bomen en beplanting essentakziekte | 445.000 | - | 350.023 | 94.977 |
Ruimte voor de Vecht | 552.590 | 112.590 | 139.256 | 300.744 |
Investeringsplan recreatieplassen | 226.900 | 32.650 | 169.129 | 25.121 |
Inventaris parkeersysteem Wythmerplas | 180.000 | - | 181.751 | afgesloten |
Overige investeringen doel 7.1.3 | 540.860 | 288.143 | 192.791 | 56.194 |
Totaal | 15.273.109 | 5.863.031 | 2.482.198 | 6.925.899 |
Toelichting kredieten
Structuurvisie VCN Fase 1 NLY 2012-2015 Ruimte voor de Vecht Herinirichting park Weezenlanden 2016 vervangen bomen en beplanting 2017 Spelen Inv. recreatieplassen |