Jaarstukken 2018

Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht wordt op programmaniveau de volgende informatie gepresenteerd:

  • De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
    • Vastgestelde begroting 
    • Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
    • Vastgestelde begrotingswijzigingen
  • De jaarrekeningcijfers
  • Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

35.135.530

2.819.970

1.118.972

761.858

+ mutaties projecten

2.986.537

696.968

0

2.289.569

+ begrotingswijzigingen

2.078.097

-176.348

1.070.170

399.694

Begroting t/m december

40.200.164

3.340.590

2.189.142

3.451.121

- Jaarrekening

41.073.247

3.522.247

2.915.465

3.124.020

Gerealiseerd resultaat Programma 9

-873.083

181.657

-726.323

-327.101

Saldo

-1.744.850

ga terug